昆明站街女绿化带|昆明按摩那家爽
您當前所在位置:江州首頁 > 信息發布 > 財政信息 > 部門預算 > 2019

江州區那隆鎮文廣站2019年部門預算公開

時間: 2019-02-19 16:14 來源:江州區財政局
    

                  

第一部分:江州區那隆鎮文廣站概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分:江州區那隆鎮文廣站2019年部門預算報表

表一:財政撥款收支總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:“三公”經費支出預算表

表五:政府性基金預算表

表六:部門收支預算總表

表七:部門收入總表

表八:部門支出總表

第三部分:江州區那隆鎮文廣站2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

四、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

                  

第一部分:  2019年單位概況

一、主要職責

1.貫徹落實國家和自治區相關的法律、法規、規章和政策;堅持以正面宣傳為主的方針,牢牢把握輿論導向,弘揚主旋律,積極做好對內、對外宣傳,反映兩個文明建設涌現出來的具有典型代表的人和事,通過群眾性文化藝術、體育活動和文藝手段,向廣大群眾進行社會主義思想道德教育、科學教育、共產主義理想教育和黨的方針政策的宣傳教育,確保黨委、政府中心工作宣傳到位。

2.在上級主管部門的指導幫助下,做好本鎮電視網絡維護工作,努力擴大廣播電視節目的覆蓋面;加快信息服務基礎設施建設,發展提升電信網絡、數字電視網絡和寬帶互聯網絡建設,積極實施和推進“寬帶進村”工程;加強民生工程“農家書屋”、廣播電視“村村通”、“戶戶通”的指導和管理;組織協抓好各村屯籃球場、乒乓球桌等體育場地和設施建設工作。

3.依托自然山水風光,做好休閑旅游文章宣傳,努力推進綜合旅游項目開發建設,精心策劃和包裝宣傳“三月三”民族山歌節文化,創造旅游文化品牌。

4.組織和舉辦群眾文化藝術、文娛體育活動,繁榮文藝創作,活躍群眾文化生活;輔導和協調村文化室的工作,普及科學技術文化知識,傳遞科技、經濟信息,為群眾致富和振興農村經濟服務。

5.搜集整理民間文化藝術和非物質文化遺產,進行文物普查和保護工作。

6.完成鎮黨委、政府和上級業務主管部門交辦的其他工作任務。

二、人員構成情況

單位事業編制3名,現在在職人員2名。其中:文化組1名,體育組1名,廣播電視組1名,站長1名(兼)。 

第二部分:那隆鎮文廣站2019年部門預算報表

表格作為附件直接公開,詳見附件。

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算 19.19 萬元,同比增加 1.54 萬元,同比增長(下降) 8.7 %增加原因是本年度工資福利增加、商品和服務增加以及個人和家庭補助增加。

一般公共預算撥款 19.19 萬元,同比增加1.54 萬元,同比增長8.7 %。其中:經費撥款 19.19 萬元,同比增加1.54 萬元,同比增長8.7 %;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %增加原因是本年度工資福利增加、商品和服務增加以及個人和家庭補助增加。

政府性基金撥款 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %

納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %,其中:國有資本經營收入安排的資金 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %

未納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %,其中:事業收入安排的資金 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %

上年結余收入 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %,其中:一般公共預算撥款結轉 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算 19.19 萬元,基本支出 19.19萬元,占支出總預算的 100  %,同比增加1.54 萬元,同比增長8.7 %;項目支出 0  萬元,占支出總預算的 0  %,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %增加原因是本年度工資福利支出增加、商品和服務支出增加以及個人和家庭補助支出增加。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為 4類,其中:

文化體育與傳媒支出類科目14.65萬元,占支出總預算76%,同比增加1.45萬元,增長10%。

社會保障和就業支出類科目2.42萬元,占支出總預算12%,同比增加0.05萬元,增長2%。

醫療衛生與計劃生育支出類科目0.90萬元,占支出總預算5%同比增加0.02萬元,增長2%。

住房保障支出類科目1.23萬元,占支出總預算6%,同比增加0.02萬元,增長2%

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算。

基本支出預算 19.19 萬元,占支出總預算 100 %,同比增加1.54 萬元,增長8.7 %。

工資福利支出預算 16.98 萬元,占基本支出預算 88 %,同比增加0.32 萬元,增長2%。

商品和服務支出預算 1.84 萬元,占基本支出預算 9 %,同比增加0.84萬元,增長84 %。

對個人和家庭的補助支出預算 0.37 萬元,占基本支出預算 2 %,同比增加0.37萬元,增長100 %。

(2)項目支出預算。

項目支出預算 0 萬元,占支出總預算 0 %,同比增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。主要是(增減原因說明)

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度財政撥款支出 19.19 萬元,其中:基本支出 19.19 萬元, 項目支出 0 萬元。

1、 機關事業單位基本養老保險繳費支出2.42萬元,全部是基本支出預算。用于按國家規定單位基本養老保險繳費等方面的支出。

事業單位醫療0.90萬元, 全部是基本支出預算。用于按自治區規定計繳的醫療保險費。

住房公積金1.23萬元, 全部是基本支出預算。是按國家統一規定為單位在職職工計繳的住房公積金。

 群眾文化14.65萬元, 全部是基本支出預算。主要用于單位日常運轉發生的基本支出。如按國家規定發放的人員工資、津貼補貼及獎金等支出以及按江州區統一規定安排的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費、會議費等日常公用經費支出。

三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2019年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2019年財政資金安排的“三公”經費支出預算 0 萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算 0 萬元,公務接待費支出預算 0 萬元,公務用車運行維護費支出預算 0 萬元,公務用車購置費支出預算 0 萬元。本單位無“三公”經費支出

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。2019年一般公共資金安排的“三公”經費支出預算  0 萬元,比2018年初預算 0 萬元減少(增加) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %。其中:

1.因公出國(境)經費2019年預算 0 萬元,同比增加(減少)  萬元,增長(下降) 0 %

 2.公務接待費2019年預算  0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %

3.公務用車費2019年預算  0 萬元,其中:公務用車運行維護費2019年預算  0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。公務用車購置費2019年預算  0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %

四、其他重要事項情況說明。

(一)2019年機關運行經費安排情況

機關運行經費為 1.84 萬元,同比增加0.84萬元,增長84%。全部是基本支出預算,主要是為保證日常運轉發生的基本支出。如按江州區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(二)2019年部門預算政府采購情況

崇左市江州區那隆鎮文化體育和廣播電視站2019年無政府采購預算。

(三)2019年國有資產占有使用情況

崇左市江州區那隆鎮文化體育和廣播電視站2019年無國有資產預算

(四)2019年部門預算績效管理情況

崇左市江州區那隆鎮文化體育和廣播電視站2019年無相關項目預算績效。

 

第四部分   名詞解釋      

一、財政撥款收入:指崇左市江州區財政局當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入江州區財政預決算管理的“三公”經費,是指江州區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

崇左市江州區那隆鎮文廣站.xls

主辦:崇左市江州區人民政府辦公室   承辦:崇左市江州區信息化工作辦公室 版權所有

備案:桂ICP備12004173號-1   公安備案號:45140202000128號   網站標識碼:4514020002

聯系電話:0771-7820027

郵箱:[email protected]

昆明站街女绿化带 搜狐彩票足球指数中心 电竞比分网lol 沙巴足球即时赔率 1zplay电竞比分 淘宝快3 河南22选5 7m篮球即时比分网 7m足球比分网 江苏快三 15选5 篮球比分直播捷报 大赢家网球比分 福建36选7 竞彩比分直播新浪网 亿客隆彩票首页 快乐8